工作内容:
1、协助企业制定和完善审计制度、审计流程,拟定年度审计计划,起草制定各项审计工作具体计划及方案。
2、规划审计部的自身的发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工协作。
3、负责完成年度审计项目,如集团内控审计、子分公司常规审计,其他专项审计(离任离任审计、举报调查、内部流程审计)等,复核团队成员工作分配及审计工作底稿完成情况,拟定内部审计报告。
4、对被审单位的内部控制系统,控制流程的有效性和一贯性进
行测试评价,对存在的问题提出审计建议。
5、负责跟踪、监督反馈审计发现问题改进的落实执行情况。
6、协助维护与外部审计机构的长期合作关系
7、带领审计小组开展集团指派的其他审计工作。
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